Nos Estados Unidos, o sistema fiscal é rígido e altamente automatizado. Por isso, qualquer inconsistência entre documentos, como declarações de imposto, extratos bancários e formulários como o 1099 ou o W-2, pode gerar problemas sérios, como multas, juros e auditorias.
Se você é empresário, manter os relatórios contábeis atualizados (como o Profit and Loss Statement e o Balance Sheet) é essencial para:
Cumprir as obrigações com o IRS;
Ter clareza sobre lucros, despesas e impostos devidos;
Solicitar crédito bancário, buscar investidores ou participar de licitações;
Proteger seu patrimônio e manter a empresa saudável.
Por exemplo, um empreendedor que deseja comprar um imóvel comercial nos EUA ou aplicar para um visto de investidor (como o EB-5) vai precisar comprovar a saúde financeira da empresa.
Ja, no caso de você ser autônomo, freelancer ou investidor, manter a contabilidade organizada também vai te garantir:
Acesso a deduções legítimas (como despesas com home office, equipamentos, viagens de trabalho etc.);
Comprovação de renda para alugar imóveis, solicitar empréstimos ou aplicar para residência fiscal.
Quando é preciso regularizar a contabilidade nos EUA?
Você deve buscar regularização contábil quando:
Nunca declarou imposto mesmo tendo renda nos EUA;
Está com declarações atrasadas (pessoa física ou jurídica);
Abriu uma empresa, mas não sabe se está obrigado a declarar;
Mudou de status migratório e se tornou residente fiscal;
Recebeu formulários como 1099, W-2, K-1 e não sabe como declarar;
Quer se organizar para o próximo ano fiscal e evitar surpresas.
Como começar a regularização contábil nos EUA?
O primeiro passo para regularizar sua contabilidade nos Estados Unidos é entender qual é a sua situação fiscal atual. Ou seja, verificar se você se enquadra como residente fiscal no país, o que pode ser determinado pelo Substantial Presence Test, além de levantar todos os rendimentos e documentos acumulados nos últimos anos.
Também é importante checar se existem pendências, erros ou inconsistências com o IRS, bem como verificar se havia a obrigatoriedade de envio de formulários específicos, como o FBAR ou o Form 8938, exigidos para quem possui contas ou ativos no exterior.
Depois disso, com o apoio de um contador especializado, você pode:
Enviar as declarações pendentes (em alguns casos, com programas de perdão fiscal);
Atualizar os relatórios contábeis da sua empresa (caso tenha CNPJ ou EIN);
Corrigir erros em declarações anteriores;
Organizar seu sistema financeiro para manter tudo em dia daqui pra frente.
Por que escolher a Seventax para te ajudar nesse processo?
A Seventax é especializada em brasileiros nos EUA. Nosso time fala português, conhece a legislação americana e brasileira e oferece todo o suporte necessário para:
Declarar imposto de renda (pessoa física ou jurídica);
Corrigir ou enviar declarações atrasadas;
Atualizar relatórios como Profit and Loss, Balance Sheet e Cash Flow;
Evitar penalidades e manter conformidade com o IRS.
Com a Seventax, você conta com um atendimento personalizado, suporte completo e tudo em português.
Veja também: Como declarar imposto de renda nos EUA em 2026

